岗位职责:
1.负责制定和修订公司审计、追责、内控工作的规章制度、操作办法、业务流程和工作计划,建立工作体系并组织实施;
2.负责完成各类督察审计工作,落实追责和整改情况,并协助巡视巡察工作;
3.负责完成公司内控评价工作,对内控缺陷提出改进方案,并落实整改情况;
4.参与完成其他党务纪检及大监督工作,完成领导交办的其他工作。
任职资格:
1.大学本科及以上学历,中共党员,法律、审计、会计、政治等相关专业;
2.具备良好的纪检、审计或财务相关理论基础,作风严谨,原则性强,保密意识强;
3.熟悉国家和企业财务、审计相关法规、程序和方法,具有审计师等相关职称和资格优先;
4.具有良好的数据分析处理能力、良好的沟通表达能力、团队协作能力。