岗位职责:
1.开展集团及下属子公司的各类财务管理业务审计(审计范围包括企业经营目标、经营规划、管理制度、管理体制、管理方法等方面进行评价、发现企业在管理中取得的先进经验和存在的问题,并有针对性地提出改善管理的建议,从而提高企业的整体管理水平);
2.开展集团及下属子公司的各类财务管理部门审计,对各管理部门及管理人员应承担的经济责任及其履行状况和管理人员素质的审计,促进经济效益提升;
3.负责其他审计管理工作;
4.结合集团及子公司业务,按照国家出台最新税务政策,编制合理优化的税筹方案;
5.负责领导交办的其他工作。
任职要求:
1.本科及以上学历,会计、财务或相关专业,具有CPA、ACCA、中级会计职称优先;
2.具有5年以上财务相关工作经验,具有独立或协助开展现场审计工作经验,具有上市公司内审工作经验优先;
3.具备优秀的职业判断能力和丰富的财务分析及管理经验;
4.熟悉审计相关业务流程;
5.具有相关税务筹划实操经验,全面了解税法及相关政策;
6.具有良好的协调沟通能力,工作细致,责任感强。