岗位职责:
1.负责建立审计体系,建立健全内部控制系统,制定与完善内控管理规章制度;
2.对相关部门、下属子公司风险管理工作进行监督检查和评估、评价,提出改进风险管理和内部控制组织体系、流程及制度的方案,编制内控管理报告,监督被审计单位的整改情况,督促整改措施有效落实;
3.对公司本部及下属子公司经营活动进行内控管理,主要涉及合规性监控与审查以及内控实务操作咨询服务;
4.制定年度审计计划,据此开展年度常规审计,根据公司安排进行专项审计,对审计过程中发现的问题进行风险提示、管理建议,提交相关报告;
5.根据相应授权,开展对相关负责人任期履职情况进行审计监督;
6.对接上级单位或外部单位的审计工作;
7.完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1.本科及以上学历,经济、金融、财会、审计专业优先,中共党员优先;
2.具有3年及以上财务、审计工作经验,熟悉国企审计工作流程与规范,具有国企、央企内控审计经验优先;
3.熟悉风险管理、内部控制基本理论知识及其他相关法律法规;
4.具有良好的沟通、组织能力和协调能力,原则性强,逻辑性强,责任心强,心理承受能力强;
5.学习能力较强,能够快速理解业务流程,快速有效学习内控相关知识。