【岗位职责】
1.制定审计工作计划,组织和参与各类审计(包括内部审计、离任审计等),包括拟定审计方案、开展现场审计、撰写审计报告和进行审计整改追踪等;
2.不断完善内部控制、风险控制,搭建合规管理、风险控制工作流程等,撰写内控报告,确保内部控制、风险管理合规有效;跟踪监管法律法规、行业监管动态;
3.参与审计管理工作,不断优化审计程序;
4.完成领导交办的其他工作。
【任职资格】
1.本科及以上学历,审计类、财务类、法律类等相关专业;
2.形象气质良好,性格外向乐观,善于与人沟通,工作态度认真,有强烈的责任心与自驱力;
3.具有良好的沟通协作能力及书面写作能力;
4.熟悉Office办公软件操作;
5.拥有内审、内控、合规经验的优先。