职位描述
1.协助建立健全公司内部审计制度与实施流程,并执行制度与流程的落地实施工作,依据公司年度审计计划,对公司及子公司开展具体内审实施工作,协助完成审计报告,提出改善建议;
2.对审计发现问题跟进处理,指导及协助相关部门进行整改落实;
3.参与建立、改进和完善公司内部控制管理体系的基础工作
4.完成领导交办的其他工作。
应聘条件:
1.2023届本科及以上毕业生,审计、财务等相关专业;
2.有扎实的内部审计知识,具备证券、期货、金融、会计等有关领域实习经历或具有行业合规、内审工作实习经历优先,中共党员优先;
3.身体健康,具有良好综合逻辑分析能力、沟通协作,严谨、认真,有较强的责任心、执行力和抗压力。